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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6690
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 胶带/胶纸/胶条 | 22 | 14.3 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
| 2 | 文件袋 | 49 | 354.27 | 西玛/simaa\6023 | 验收通过 | |
| 3 | 翻页激光笔 | 7 | 387.94 | 得力/deli\50603 | 验收通过 | |
| 4 | 别针/回形针/大头针 | 11 | 143.44 | 蝴蝶牌\别针 | 验收通过 | |
| 5 | 双面胶带 | 32 | 37.44 | 得力/deli\30411 | 验收通过 | |
| 6 | 笔筒/座/插/架 | 30 | 250.2 | 得力/deli\8939 | 验收通过 | |
| 7 | 文件夹 | 14 | 86.66 | 得力/deli\64510 | 验收通过 | |
| 8 | 双面胶带 | 29 | 37.7 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
| 9 | 挂钩/粘钩 | 53 | 155.29 | 得力\19351 | 验收通过 | |
| 10 | 电子计算器 | 5 | 146.05 | 晨光/M G\ADG98718 | 验收通过 | |
| 11 | 垃圾袋 | 60 | 645.6 | 妙洁/magic\MBGRTL3-EC | 验收通过 | |
| 12 | 文件座/文件架/文件框 | 17 | 720.46 | 晨光/M G\ADM929UW | 验收通过 | |
| 13 | 文件座/文件架/文件框 | 23 | 389.85 | 得力/deli\9209 | 验收通过 | |
| 14 | 双面胶带 | 29 | 66.12 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
| 15 | 磁性贴 | 20 | 49.6 | 得力/deli\7824 | 验收通过 | |
| 16 | 户外椅子凳子 | 16 | 292.0 | 丰甲\丰甲 FJ002 | 验收通过 | |
| 17 | 笔筒/座/插/架 | 15 | 156.9 | 得力/deli\8907 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |