安徽林业职业技术学院关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年12月05日
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相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****6690

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年12月5日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 胶带/胶纸/胶条 22 14.3 得力/deli\30400 验收通过
2 文件袋 49 354.27 西玛/simaa\6023 验收通过
3 翻页激光笔 7 387.94 得力/deli\50603 验收通过
4 别针/回形针/大头针 11 143.44 蝴蝶牌\别针 验收通过
5 双面胶带 32 37.44 得力/deli\30411 验收通过
6 笔筒/座/插/架 30 250.2 得力/deli\8939 验收通过
7 文件夹 14 86.66 得力/deli\64510 验收通过
8 双面胶带 29 37.7 得力/deli\30406 验收通过
9 挂钩/粘钩 53 155.29 得力\19351 验收通过
10 电子计算器 5 146.05 晨光/M G\ADG98718 验收通过
11 垃圾袋 60 645.6 妙洁/magic\MBGRTL3-EC 验收通过
12 文件座/文件架/文件框 17 720.46 晨光/M G\ADM929UW 验收通过
13 文件座/文件架/文件框 23 389.85 得力/deli\9209 验收通过
14 双面胶带 29 66.12 得力/deli\30416 验收通过
15 磁性贴 20 49.6 得力/deli\7824 验收通过
16 户外椅子凳子 16 292.0 丰甲\丰甲 FJ002 验收通过
17 笔筒/座/插/架 15 156.9 得力/deli\8907 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 陆婕





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2025-12-05
验收公告
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