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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2966
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5683 得力/deli 得力 5683 档案盒塑料资料盒蓝色单只装 宽55mm | 16 | 128.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心/Comix 一次性杯子 纸杯 品尝杯 | 40 | 340.0 | 齐心/Comix\L302 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心/Comix 齐心 B3722 印油10ml财务印章光敏印油 /印泥/** | 10 | 90.0 | 齐心/Comix\B3722 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 500g瓶装 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液 | 20 | 240.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 ZB010 卷筒纸 大盘纸 | 18 | 2610.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 C4774-8 齐心C4774-8 A4 70g打印 复印纸 | 22 | 4070.0 | 齐心/Comix\C4774-8 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |