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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2510801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 健尔 BP-9658 游乐场/体育场馆设施-充气游泳池 | 健尔BP-9658 | 个 | 1.00 | 290 | 290 |
| 2 | 得力 4227 装扮用品-空白黑板贴40*60cm | 得力/deli4227 | 张 | 6.00 | 25 | 150 |
| 3 | 得力 黑板贴 | 得力/deli黑板贴 | 块 | 6.00 | 12 | 72 |
| 4 | 中联 清洗设备 电动喷壶 | 中联/ZOOMLION无型号 | 个 | 1.00 | 200 | 200 |
| 5 | 金彩蝶A3纸 | 金彩蝶/JincaidieA3 70g | 箱 | 1.00 | 110 | 110 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘衍辉
联系电话: 187****3647
传真:
地址: **路23号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: