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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1452
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6793 黑色水笔 桌笔0.5mm 中性笔 | 260 | 4680.0 | 得力/deli\6793 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 3014 垃圾袋清洁带 | 700 | 840.0 | 妙洁/magic\3014 | 验收通过 | |
| 3 | 艺姿 YZ-S109 扫把簸箕套装 梳齿型 | 100 | 1500.0 | 艺姿\YZ-S109 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7362 打印/复印纸 A4 | 80 | 1320.0 | 得力/deli\7362 | 验收通过 | |
| 5 | JR1324 大队委袖标 袖章 套袖 | 140 | 280.0 | 无品牌\JR1324 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 84消毒液 600g/瓶 家居消毒液 | 60 | 270.0 | 蓝月亮/Blue moon\600g/瓶 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚/NANFU 南孚 (NANFU)5号碱性电池 普通干电池 | 200 | 400.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |