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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8306
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3831 装订耗材 装订夹条 | 10 | 600.0 | 得力/deli\3831 | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪 SDSSDE30-2TB-Z26 移动硬盘 | 4 | 2720.0 | 闪迪/Sandisk\SDSSDE30-2TB-Z26 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33192 胶带 | 30 | 450.0 | 得力/deli\33192 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9874ES 印油 两瓶装 | 100 | 1000.0 | 得力/deli\9874ES | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APY1DK78 PU/PVC笔记本 | 50 | 1250.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5624ES 档案盒 | 100 | 1400.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 C-1373 语音电子计算器 | 10 | 500.0 | 齐心/Comix\C-1373 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |