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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6766
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DTMC3/128GB U盘 | 10 | 800.0 | 金士顿/Kingston\DTMC3/128GB | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5349 文件夹(蓝)(只) | 10 | 80.0 | 得力/deli\5349 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 ZC002 彩色复印纸 | 3 | 105.0 | 得力/deli\ZC002 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 5 | 得力 NS037 橡皮学生办公 | 45 | 45.0 | 得力/deli\NS037 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 10 | 240.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0314 订书机(混) | 10 | 180.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8556 文化用品装订用品彩色长尾票夹15mm(筒装)(混)(60只/筒) | 10 | 100.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8555 5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒)文化用品装订用品 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5684 档案盒(蓝)(只)文化用品收纳用品 | 36 | 540.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 得力/deli 0231起钉器12#(混)(台) | 24 | 72.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |