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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2546013
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 0.5mm黑色中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 114.00 | 2 | 228 |
| 2 | 广博 贺卡/明信片爱心贺卡节日卡立式卡片留言卡明信片 | 广博/Guangbo明信片 | 张 | 72.00 | 4.5 | 324 |
| 3 | 星空 qip123 其他演出服装 啦啦队花球 | 星空qip123 | 个 | 20.00 | 22 | 440 |
| 4 | 伟星 PVC板伟星雪弗板 | 伟星雪弗板 | 块 | 95.00 | 39 | 3705 |
| 5 | 250克白卡纸袋白色 文化创意包/袋 图形品牌250克白卡纸白色定做宣传手提袋 | 图形品牌250克白卡纸袋白色 | 个 | 120.00 | 9 | 1080 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王帅
联系电话: 158****7862
传真:
地址: ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: