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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB191********21201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金力 JL5051-4 保温杯5289 | 金力JL5051-4 | 个 | 4.00 | 50 | 200 |
| 2 | 装扮用品 艾草锤 | A艾草锤 | 个 | 15.00 | 7 | 105 |
| 3 | 恒源祥蚕丝被 蚕丝被 | 恒源祥恒源祥蚕丝被 | 床 | 35.00 | 260 | 9100 |
| 4 | 超能 植翠洗衣液(鲜艳亮丽) 3.5kg 洗衣液/洗衣粉 | 超能植翠洗衣液(鲜艳亮丽) 3.5kg | 袋 | 6.00 | 32.5 | 195 |
| 5 | 四件套 | 无品牌无型号 | 套 | 35.00 | 240 | 8400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 敖先玉
联系电话: 135****0500
传真:
地址: **维吾尔自治区****市准**路71号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: