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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0768N****15002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 长城 X8 ATX3.1 台式机电脑电源 | 长城/GREAT WALLX8 ATX3.1 | 个 | 5.00 | 720 | 3600 |
| 2 | 其它电工附件 书珊 安 全 笔 蓝色 | 无品牌蓝色 | 个 | 200.00 | 5 | 1000 |
| 3 | 光电通 其它油墨 400原装粉盒 | 光电通/TOEC400 | 个 | 60.00 | 280 | 16800 |
| 4 | 先锋 内置 刻字机配件 蓝 光 内 置 刻 录 机 | 先锋/SINGFUN内置 | 个 | 20.00 | 340 | 6800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨会坤
联系电话: 175****9766
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区民**买迪尼也提路07号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: