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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9350
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-217 3米 电源插座 | 5 | 325.0 | 公牛/BULL\GN-217 3米 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 WB701 马克笔 | 120 | 180.0 | 齐心/Comix\WB701 | 验收通过 | |
| 3 | 德旺 5518 1个装文件夹 | 500 | 400.0 | 德旺\5518 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6600ES 黑红两色可选中性笔 | 288 | 244.8 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 5 | 爱好 3191 记号笔 | 288 | 259.2 | 爱好/AIHAO\3191 | 验收通过 | |
| 6 | 绅士 SS-18-35 PU/PVC笔记本 | 20 | 200.0 | 绅士\SS-18-35 | 验收通过 | |
| 7 | 双鹿 7号/AAA/LR03 普通干电池 | 960 | 1920.0 | 双鹿\7号/AAA/LR03 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ASC99307 绒面荣誉证书8K | 12 | 90.0 | 晨光/M G\ASC99307 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6010 剪刀 | 12 | 84.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9864 ** | 12 | 132.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9864 ** | 24 | 264.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0016 回形针 | 50 | 95.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 B3713 印油 | 24 | 108.0 | 齐心/Comix\B3713 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 B2060 三层文件架 | 5 | 110.0 | 齐心/Comix\B2060 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 100 | 120.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |