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| 项目名称 | ****管理局财务收支及内部控制审计服务 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | ****建设局2022年下半年、2023年、2024年、2025年共计3年半进行财务收支及内部控制审计,内容包含:内部控制制度的建立和执行情况,财务收支、预算执行、三公经费、政府采购、工程招标程序规范等情况,全面查找内部管理存在的漏洞和风险点,提出切实可行的审计整改建议,出具审计报告书。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | ****事业单位内部审计经验,熟悉相关法律法规**策要求,具备履行合同所必需的专业技术能力,****事务所(或分所)执业证书。 |
| 服务时限及说明 | 合同签订后6个月内出具审计报告 |
| 合同签订时限及说明 | 选定商家后10个工作日内签订合同 |
| 服务金额 | ¥1.00元至¥144900.00元 |
| 金额说明 | 择优+竞价,由采购人综合比较响应方案后,选取2家或以上合适的中介服务机构,中介超市按最低有效报价中选原则确定中选机构。如出现最终报价最低的中介机构超过一家的,则系统启动摇号程序。 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2025-12-11 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | ****建设局财务收支及内审服务需求说明.pdf |