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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2025002220
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30416 泡沫双面胶 高粘EVA泡棉双面胶带 | 得力/deli30416, | 卷 | 100.00 | 2.9 | 290 |
| 2 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g, | 瓶 | 36.00 | 15 | 540 |
| 3 | 得力 7302 液体胶水 | 得力/deli7302, | 瓶 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 4 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deliS856, | 盒 | 2.00 | 14.8 | 29.6 |
| 5 | 得力 2036S 美工刀 | 得力/deli2036S, | 把 | 10.00 | 6 | 60 |
| 6 | 得力 0114 打孔机 | 得力/deli0114, | 个 | 3.00 | 4.5 | 13.5 |
| 7 | 晨光 APMT3314 马克笔 | 晨光/M GAPMT3314, | 盒 | 21.00 | 22 | 462 |
| 8 | 得力 27051 胶棒 | 得力/deli27051, | 盒 | 6.00 | 28 | 168 |
| 9 | 昊艺 4K亮色卡纸 卡纸 | 昊艺4K亮色卡纸, | 包 | 9.00 | 50 | 450 |
| 10 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824, | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 11 | 先锋 1021 学生剪刀 | 先锋1021, | 把 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 12 | 得力 0021 图钉/工字钉 | 得力/deli0021, | 盒 | 15.00 | 3.5 | 52.5 |
| 13 | 晨光 APYVYT58 卡纸 | 晨光/M GAPYVYT58, | 包 | 30.00 | 8.9 | 267 |
| 14 | 得力 6018 剪刀 | 得力/deli6018, | 把 | 6.00 | 8 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈愉
联系电话: 181****3479
传真:
地址: 山盆镇人民街75号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: