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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB090********2202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无型号 礼品袋/盒/塑料袋 一次性纸杯 | 其他家无型号 | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
| 2 | 无型号 单据/收据/凭证 | 无品牌无型号 | 件 | 3.00 | 280 | 840 |
| 3 | 晨光 MG6159A 替芯/铅芯 笔芯 红色 | 晨光/M GMG6159A | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
| 4 | 晨光 97395 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G97395 | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
| 5 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 6 | 得力 5901 报告夹 拉杆夹抽杆夹 | 得力/deli5901 | 包 | 5.00 | 18 | 90 |
| 7 | 晨光 APM21102 记号笔 | 晨光/M GAPM21102 | 盒 | 4.00 | 20 | 80 |
| 8 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
| 9 | 得力 笔记本 | 得力/deli7651 | 本 | 10.00 | 35 | 350 |
| 10 | 彩纸 | 无品牌303 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
| 11 | 得力 4326 笔筒 | 得力/deli4326 | 个 | 7.00 | 50 | 350 |
| 12 | 得力办公用品 美工刀/墙纸刀/割纸刀 大号刀片 颜色随机1把 | 得力/deli2041 | 件 | 3.00 | 10 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****外事办
联系电话: 133****3096
传真:
地址: **县博格达尔镇三峡西路36号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 孙婷婷
监督投诉电话: 0909-****097
传真: 0909-****515
地址: **县博格达尔镇三峡西路
附件信息: