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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********627********2025002828
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 马利 1304 水粉/水彩/油画颜料 专用笔 | 马利/Marie's1304, | 盒 | 5.00 | 28 | 140 |
| 2 | 得力 0643 混色 单个 削笔机 | 得力/deli0643, | 只 | 3.00 | 15 | 45 |
| 3 | 得力 70802-36 混色 盒装 36色 双头三角杆马克笔 | 得力/deli70802-36, | 盒 | 11.00 | 42 | 462 |
| 4 | 得力 70802-24 24色盒装 三角杆 双头马克笔 | 得力/deli70802-24, | 盒 | 5.00 | 32 | 160 |
| 5 | 得力 S700 2B 中考自动铅笔 | 得力/deliS700, | 支 | 60.00 | 2 | 120 |
| 6 | 得力 71122 四色 雪糕型 单块 无屑橡皮擦 | 得力/deli71122, | 块 | 64.00 | 2 | 128 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****小学
联系电话: 189****1446
传真:
地址: **省****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: