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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4074
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7536 橡皮 | 360 | 180.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 30 | 300.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 3 | 先锋 刀片 | 30 | 180.0 | 先锋\D599 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7302 胶水 | 240 | 360.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 80.0 | 得力/deli\30325 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 胶棒 | 18 | 324.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 Z7503 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 8 | 中华 101 2B 铅笔 | 30 | 360.0 | 中华/Zhonghua\101 2B | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |