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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1035
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3723 U盘16G | 2 | 80.0 | 得力/deli\3723 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-403(3m) 多功能插座 | 4 | 272.0 | 公牛/BULL\GN-403(3m) | 验收通过 | |
| 3 | 正点 竹碳新型桂花香 40盘 蚊香 | 3 | 44.7 | 正点/NOON\竹碳新型桂花香 40盘 | 验收通过 | |
| 4 | 超威 500g 洁厕剂 | 15 | 147.0 | 超威\500g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S851 直液式走珠笔 | 2 | 96.0 | 得力/deli\S851 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |