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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M120********00021
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 不干胶标签 | 无品牌1009 | 包 | 1.00 | 18 | 18 |
| 3 | 平纸箱 | 无品牌包装纸箱 | 个 | 1000.00 | 4.5 | 4500 |
| 4 | 一次性防护手套 | 无品牌无型号 | 双 | 30.00 | 2.6 | 78 |
| 5 | 得力 S656 得力/deli S656 0.5mm红色直液式走珠签字笔(单位:盒))黑、红、蓝 | 得力/deliS656 | 盒 | 4.00 | 13.5 | 54 |
| 6 | 晨光 AJD97384 晨光/M G AJD95784 胶带 | 晨光/M GAJD97384 | 筒 | 50.00 | 7.5 | 375 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蔡世洋
联系电话: ****036****
传真:
地址: **省**市**区**路1号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区曙光路128号
附件信息: