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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M120********00404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 71156 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71156 | 个 | 1.00 | 32 | 32 |
| 2 | 得力 起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
| 3 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367 | 个 | 3.00 | 35 | 105 |
| 4 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102 | 个 | 2.00 | 2 | 4 |
| 5 | 超霸 GP23A 普通干电池 | 超霸/GPGP23A | 粒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 6 | 佩舟 垃圾袋 垃圾袋 | 佩舟垃圾袋 | 包 | 10.00 | 6 | 60 |
| 7 | 齐心 橡皮筋 | 齐心/Comix橡皮筋 | 包 | 2.00 | 12 | 24 |
| 8 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 9 | 得力 0012S 订书钉 | 得力/deli0012S | 盒 | 3.00 | 1.5 | 4.5 |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 11 | 晨光 ADM94512 板夹 | 晨光/M GADM94512 | 个 | 10.00 | 11 | 110 |
| 12 | 得力 S35 中性笔 | 得力/deliS35 | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 13 | 紫光 DVD-R 光盘 | 紫光/UnisscanDVD-R | 张 | 3.00 | 4 | 12 |
| 14 | 金灶 净水/饮水机上水器 | 金灶/KAMJOVEP-01上水器 | 台 | 1.00 | 134 | 134 |
| 15 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g | 瓶 | 5.00 | 16 | 80 |
| 16 | 晨光 YS-153 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-153 | 包 | 20.00 | 3 | 60 |
| 17 | 齐心 NM3011 双面胶带 | 齐心/ComixNM3011 | 卷 | 7.00 | 6 | 42 |
| 18 | 得力 9875 印油/印泥/** | 得力/deli9875 | 瓶 | 5.00 | 11 | 55 |
| 19 | 晨光 33701 铅笔 | 晨光/M G33701 | 支 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
| 20 | 维达 抽纸3层110抽10包 抽纸 | 维达/Vinda抽纸3层110抽10包 | 提 | 5.00 | 11 | 55 |
| 21 | 牛皮纸 档案袋 | 其他家牛皮纸 | 个 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 22 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 23 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林琴
联系电话: ****421****
传真:
地址: **县国土大楼2楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县新东新区皇冠名苑1幢1-05铺
附件信息: