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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:何立富
项目联系电话:0851-****0001
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:529900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **西路1号
三、成交信息
成交日期:2025年12月9日
总成交金额(元):1787 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市三桥路街道中坝路99号恒大帝景第43栋1单元1层65号 | 1787.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 得力 9561 纸杯 | 得力/deli | 9561 | 6 | 12.0 | 72.0 |
| 2 | 罗技 M240 无线鼠标 | 罗技/Logitech | M240 | 2 | 105.0 | 210.0 |
| 3 | 得力 BT300 便签本 | 得力/deli | BT300 | 6 | 2.5 | 15.0 |
| 4 | 得力 7084 铅笔 | 得力/deli | 7084 | 2 | 10.0 | 20.0 |
| 5 | 得力 S521 白板笔 | 得力/deli | S521 | 1 | 20.0 | 20.0 |
| 6 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli | 6027 | 4 | 12.0 | 48.0 |
| 7 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 12 | 3.5 | 42.0 |
| 8 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli | 3724 | 1 | 150.0 | 150.0 |
| 9 | 得力 7658 胶装本 | 得力/deli | 7658 | 6 | 3.5 | 21.0 |
| 10 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 10 | 2.0 | 20.0 |
| 11 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 10 | 2.0 | 20.0 |
| 12 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 3 | 25.0 | 75.0 |
| 13 | 得力 8556ES 长尾夹 | 得力/deli | 8556ES | 4 | 10.5 | 42.0 |
| 14 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 12 | 14.5 | 174.0 |
| 15 | 得力 8554 长尾夹 | 得力/deli | 8554 | 4 | 15.5 | 62.0 |
| 16 | 心相印 DT24180 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT24180 | 32 | 18.5 | 592.0 |
| 17 | 公牛 GN-217 电源插座 | 公牛/BULL | GN-217 | 1 | 84.0 | 84.0 |
| 18 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M G | K35 黑 | 4 | 30.0 | 120.0 |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: