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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7477
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8217 各类尺/三角板 | 1 | 55.0 | 得力/deli\8217 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL3797 卷尺 | 2 | 30.0 | 得力/deli\DL3797 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 5号 AA LR6 1.5V 普通干电池 | 160 | 400.0 | 公牛/BULL\5号 AA LR6 1.5V | 验收通过 | |
| 4 | 双钱 耐酸碱长筒 雨鞋 | 3 | 90.0 | 双钱/SHUANGQIAN\耐酸碱长筒 | 验收通过 | |
| 5 | 枪手 其他 蚊香盘 | 2 | 12.0 | 枪手/GUNNER\其他 | 验收通过 | |
| 6 | 超威 电热蚊香片 电蚊香片 | 2 | 50.0 | 超威\电热蚊香片 | 验收通过 | |
| 7 | 亮净洁厕剂1L 洁厕剂 | 96 | 672.0 | 亮净\亮净洁厕剂1L | 验收通过 | |
| 8 | 洁丽雅 海绵床垫 | 1 | 70.0 | 洁丽雅/grace\床垫 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7784 打印/复印纸 | 1 | 170.0 | 得力/deli\7784 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5623ES 档案盒 | 12 | 120.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5622ES 档案盒 | 17 | 153.0 | 得力/deli\5622ES | 验收通过 | |
| 12 | 喜润 拖把盆 | 1 | 15.0 | 喜润\100****97142 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 CC1200-02 抽纸 | 1 | 250.0 | 得力/deli\CC1200-02 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S60-A 中性笔 | 12 | 240.0 | 得力/deli\S60-A | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0052 别针/回形针/大头针 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0052 | 验收通过 | |
| 16 | 心相印 LR110 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 12 | 192.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\LR110 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 1526 电子计算器 | 2 | 84.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 18 | 兰诗 扫把 | 2 | 50.0 | 兰诗\H2-022 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 垃圾桶 | 1 | 10.0 | 得力/deli\9556 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0012S 订书钉 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0012S | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |