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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB054********14604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天卓 GXH92230 替芯/铅芯 水笔 | 天卓/TIZOGXH92230 | 个 | 1.00 | 1 | 1 |
| 2 | 得力 HZ002 胶带/胶纸/胶条 泡胶 | 得力/deliHZ002 | 个 | 1.00 | 11.5 | 11.5 |
| 3 | 俊媳妇 饭盒/保温桶/保温提锅 方便打包盒 | 俊媳妇方便打包盒 | 套 | 5.00 | 13 | 65 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 石福燕
联系电话: 159****5076
传真: 0908-****488
地址: **市**路东15院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: