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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****文具店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1554
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 檀香20单圈 蚊香 檀香型线香 | 1 | 5.2 | 榄菊/Lanju\檀香20单圈 | 验收通过 | |
| 2 | 晨好 230克A4彩色卡纸 美术手工纸 100张/包 | 10 | 50.0 | 晨好\230克A4彩色卡纸 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 香柠甜橙265ml洗手液 去油去味 泡沫时光 厨房洗手液 | 3 | 36.0 | 蓝月亮/Blue moon\香柠甜橙265ml洗手液 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号 普通干电池 | 140 | 420.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7092 得力(deli)20g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 | 20 | 50.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AJD97395 胶带/胶纸/胶条 晨光(M G)文具高粘性棉纸双面胶带12mm*10y(9.1m/装) 办公用品 单卷装AJD97395 | 20 | 50.0 | 晨光/M G\AJD97395 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |