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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N116********256801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli6881 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 2 | 一本 活页纸 喷墨纸 | A一本 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 1盒 长尾夹 夹子/收纳夹子 | A1盒 | 盒 | 15.00 | 20 | 300 |
| 4 | 5米插线板 其它插座 | A5米 | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
| 5 | 晨光 101********910 透明档案袋 档案袋 | 晨光/M G101********910 | 包 | 2.00 | 100 | 200 |
| 6 | 有线鼠标 网络配件 | A有线鼠标 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 7 | 绿联 10315 网络配件 有线键盘 络配件 | 绿联/Ugreen10315 | 个 | 2.00 | 132 | 264 |
| 8 | 齐心 EA63 文件夹 | 齐心/ComixEA63 | 个 | 4.00 | 40 | 160 |
| 9 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
| 10 | 得力 P00018 别针/回形针/大头针 | 得力/deliP00018 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 11 | 得力 JDDL1244 胶棒 | 得力/deliJDDL1244 | 盒 | 1.00 | 80 | 80 |
| 12 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 包 | 2.00 | 30 | 60 |
| 13 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
| 14 | 得力 8591 文件夹配件 抽杆夹 | 得力/deli8591 | 件 | 10.00 | 25 | 250 |
| 15 | 得力 JDDL7836 档案袋 | 得力/deliJDDL7836 | 包 | 1.00 | 200 | 200 |
| 16 | 晨光 APYRD60 15CM档案盒 | 晨光/M GAPYRD60 | 个 | 20.00 | 25 | 500 |
| 17 | 得力 BP149 会议记录本 记事本 | 得力/deliBP149 | 本 | 10.00 | 30 | 300 |
| 18 | 无型号 bopp胶带-双面胶 | 无品牌无型号 | 卷 | 3.00 | 10 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱晓娜
联系电话: 156****0260
传真:
地址: 民**城镇街道尼雅东路221号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: