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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4052
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9573 垃圾袋 | 100 | 550.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 2 | 富光 TMZ1906 保温壶 | 1 | 230.0 | 富光\TMZ1906 | 验收通过 | |
| 3 | 小米 MDY-12-EF 手机充电器 | 11 | 935.0 | 小米\MDY-12-EF | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 DTSE9G3/128GB U盘 | 5 | 350.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9G3/128GB | 验收通过 | |
| 5 | 得力 72589 文件袋 | 12 | 216.0 | 得力/deli\72589 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0213 订书钉 起钉器 | 10 | 35.0 | 得力/deli\0213 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 72257 橡皮 | 5 | 54.0 | 得力/deli\72257 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S01 中性笔 | 10 | 230.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 210 | 462.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 A1248 档案盒 | 96 | 816.0 | 齐心/Comix\A1248 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5603 档案盒 | 120 | 1260.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 12 | 维达 超韧3层130抽 抽纸 | 4 | 780.0 | 维达/Vinda\超韧3层130抽 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 101 铅笔 | 5 | 42.5 | 得力/deli\101 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0018 回形针座/盒 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |