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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M121********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑/红) | 得力/deliS01 | 支 | 12.00 | 2 | 24 |
| 2 | 晨光 AGR640G0 替芯/铅芯/笔芯 | 晨光/M GAGR640G0 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 3 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 盒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 4 | 金鸟+A3 75g 金鸟+A3 75G复印纸 | 金鸟/GOLDEN BIRD金鸟+A3 75g | 箱 | 1.00 | 180 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周刚
联系电话: ****901****
传真:
地址: **县天工北大道36号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县天工北大道55号
附件信息: