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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 饮用天然水 380ml 矿泉水/纯净水 | 12 | 456.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml | 验收通过 | |
| 2 | 五星** 标准国旗 2号国旗1600*2400 | 1 | 35.0 | 无品牌\2号国旗 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7362 珊瑚海A4打印纸 70g500张*8包一箱 打印/复印纸 | 6 | 810.0 | 得力/deli\7362 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 固体胶(白色)(21g/支)胶棒 | 8 | 8.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9864 财务专用快干秒干印油/印泥/** | 2 | 19.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |