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| 县直院区资产负债情况及近三年财务收支审计项目 |
| 否 |
| **** |
| 投资额(¥55,000元) |
| ****事务所服务 |
| 180 |
| ¥48000.0 - ¥55000.0 |
| 无 |
| 本次审计主要是对****、****医院、****保健院****医院截至2025年11月30日止的资产、负债状况及近三年财务收支情况的真实性、合法性、效益性发表专项审计意见。通过对被审单位账表核对、账账核对、实物资产重点抽盘、应收应付等往来进行重点清查函证、收支比对等审计程序,真实公允地反映被审单位的财务状况及近三年的经营成果,并出具审计报告。 |
| 3(个工作日) |
| 15(个工作日) |
| 5(个工作日) |
| 资质(资格)要求 |
| 查看资质等级树 |
| 无 |
| 无 |
| 邀请直选+竞价 |
| ****事务所有限公司,****联合会计师事务所(普通合伙),****事务所(普通合伙) |
| 社会性资金 |
| 2025-12-12 15:00:00 |
| 线上选取 |
| 2025-12-12 15:30:00 |
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| 暂无附件 |