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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N128********25601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 30.00 | 14 | 420 |
| 2 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383 | 个 | 300.00 | 1 | 300 |
| 3 | 得力 6010 得力6010剪刀(无色)(把) | 得力/deli6010 | 把 | 5.00 | 12 | 60 |
| 4 | 得力 1518 电子计算器 | 得力/deli1518 | 个 | 2.00 | 58 | 116 |
| 5 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30325 | 卷 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 得力 7108 固体胶胶棒(透明)(单位:支) | 得力/deli7108 | 支 | 2.00 | 48 | 96 |
| 7 | 得力5532A_抽杆报告夹(混)(5个/包) | 得力/deli5532A | 件 | 12.00 | 10 | 120 |
| 8 | 得力 S02 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deliS02 | 盒 | 15.00 | 36 | 540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘晓
联系电话: 186****2700
传真:
地址: **县**镇参乡路889号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: