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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7518
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 佳洁士牙刷 牙刷 | 140 | 420.0 | 佳洁士/Crest\佳洁士牙刷 | 验收通过 | |
| 2 | 佳洁士牙膏 牙膏 | 140 | 1050.0 | 佳洁士/Crest\佳洁士牙膏 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 深层洁净护理洗衣液 洗衣液/洗衣粉80g | 140 | 560.0 | 蓝月亮/Blue moon\深层洁净护理洗衣液 | 验收通过 | |
| 4 | 拉芳 洗漱包 | 300 | 6000.0 | 拉芳/laf\洗漱包 | 验收通过 | |
| 5 | 洁丽雅 洗脸巾 | 400 | 2400.0 | 洁丽雅/grace\洗脸巾 | 验收通过 | |
| 6 | 回力 拖鞋 | 140 | 840.0 | 回力/Warrior\凉拖鞋 | 验收通过 | |
| 7 | 洁丽雅 毛巾浴巾 | 400 | 2000.0 | 洁丽雅/grace\浴巾 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 19208 纸杯 | 90 | 1620.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 9 | 小米 日常元素毛巾青春款 毛巾/面巾/方巾 毛巾 | 140 | 1400.0 | 小米\日常元素毛巾青春款 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9570 纸杯 | 240 | 2880.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |