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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1713X****11601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 袜子 | 无品牌袜子 | 双 | 200.00 | 12.9 | 2580 |
| 2 | 金号 无型号 毛巾/面巾/方巾 | 金号无型号 | 条 | 200.00 | 19.9 | 3980 |
| 3 | 奥利奥 饼干 糕点/月饼 | 奥利奥/Oreo饼干 | 盒 | 120.00 | 5.9 | 708 |
| 4 | 纳爱斯 纤丝爽洁 牙刷 | 纳爱斯/NICE纤丝爽洁 | 支 | 200.00 | 6.9 | 1380 |
| 5 | 舒肤佳 舒缓茶树油香皂 香皂 | 舒肤佳/safeguard舒缓茶树油香皂 | 件 | 200.00 | 5.9 | 1180 |
| 6 | **白药 牙膏 | **白药/YUNNANBAIYAO牙膏 | 支 | 200.00 | 12.8 | 2560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 戴学军
联系电话: 133****1176
传真:
地址: **市文苑街329号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: