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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3049
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6600ES 中性笔 12支1盒 | 5 | 60.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 回形针 | 2 | 5.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0462 订书机 | 1 | 19.0 | 得力/deli\0462 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7092 胶棒 | 2 | 6.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9864 ** | 1 | 15.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |