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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK081********55802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天色 TS-5716 各类尺/三角立牌 | 天色TS-5716 | 套 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 晨光 PA5C42 PU/PVC卡 | 晨光/M GPA5C42 | 套 | 50.00 | 5 | 250 |
| 3 | 西玛 6798 档案袋/手提袋 | 西玛/simaa6798 | 个 | 485.00 | 4.6 | 2231 |
| 4 | 得力 50493 油画布 | 得力/deli50493 | 平方米 | 34.00 | 84 | 2856 |
| 5 | 晨光 YT-15 N次贴/不粘胶 | 晨光/M GYT-15 | 件 | 64.00 | 2 | 128 |
| 6 | 得力 50026 白板/易拉宝 | 得力/deli50026 | 个 | 90.00 | 95 | 8550 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李喆
联系电话: 0431-****2658
传真:
地址: 人民大街1551A号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: