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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2532
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 摩腾 F5A4800 足球 | 30 | 8850.0 | 摩腾/Molten\F5A4800 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASC99310 奖状/证书 | 100 | 1700.0 | 晨光/M G\ASC99310 | 验收通过 | |
| 3 | 英雄 981 钢笔 | 30 | 2550.0 | 英雄/HERO\981 | 验收通过 | |
| 4 | 三创 锨、抛光尖头铁锨 | 20 | 1072.0 | 三创\TOMBO | 验收通过 | |
| 5 | 得力 锹/工兵锹/工兵铲 | 20 | 200.0 | 得力/deli\DL580811 | 验收通过 | |
| 6 | 笠农 锄头 | 20 | 800.0 | 笠农\大号锯片钢锄 | 验收通过 | |
| 7 | 齐尚 5608 档案盒 | 100 | 550.0 | 齐尚\5608 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0037 回形针座/盒 | 30 | 75.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7662 记事本 | 100 | 300.0 | 得力/deli\7662 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |