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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8630
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 扫把 | 15 | 184.35 | 兰诗\扫把套装 | 验收通过 | |
| 2 | 档案盒 | 50 | 172.0 | 齐心/Comix\AG-50 | 验收通过 | |
| 3 | 卡套/证件套 | 90 | 221.4 | 优和/UHOO\6638+6722工牌卡套带挂绳 | 验收通过 | |
| 4 | 白板笔 | 2 | 12.78 | 得力/deli\S552 | 验收通过 | |
| 5 | 抹布 | 5 | 49.15 | 卫洋\抹布 | 验收通过 | |
| 6 | 订书机 | 10 | 41.8 | 得力/deli\0425 | 验收通过 | |
| 7 | 胶棒 | 2 | 35.38 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 8 | 平板拖把 | 18 | 230.04 | 茶花\平板拖把(茶花 232001) | 验收通过 | |
| 9 | 文件夹 | 20 | 116.0 | 得力/deli\33321 | 验收通过 | |
| 10 | 铅笔 | 4 | 74.68 | 得力/deli\58114 | 验收通过 | |
| 11 | 中性笔 | 2 | 10.32 | 得力/deli\34567 | 验收通过 | |
| 12 | 剪刀 | 10 | 24.6 | 得力/deli\得力0603剪刀 | 验收通过 | |
| 13 | 普通干电池 | 2 | 58.98 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 14 | 普通干电池 | 2 | 57.6 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 15 | 荧光笔 | 5 | 19.2 | 得力/deli\33111 | 验收通过 | |
| 16 | 纸类标签 | 30 | 36.9 | 得力/deli\7189 | 验收通过 | |
| 17 | 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 66.3 | 得力/deli\30367 | 验收通过 | |
| 18 | 橡皮 | 2 | 25.46 | 得力/deli\7531 | 验收通过 | |
| 19 | 记号笔/粗笔 | 8 | 51.12 | 得力/deli\6884 | 验收通过 | |
| 20 | 中性笔 | 15 | 106.5 | 得力/deli\6601 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |