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一、 *采购人名称: ********研究院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3634
五、 *验收单位: ********研究院)
六、 *验收日期: 2025年12月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 网卡 | 10 | 421.3 | 绿联/Ugreen\CM496 | 验收通过 | |
| 2 | 钢直尺 | 10 | 39.3 | 得力/deli\8463(30cm) | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾筒 | 12 | 101.16 | 兰诗\FH-1274 | 验收通过 | |
| 4 | 美工刀 | 15 | 31.65 | 得力/deli\2056中号美工刀 | 验收通过 | |
| 5 | 电源插座 | 10 | 235.9 | 公牛/BULL\GN-102 | 验收通过 | |
| 6 | 卷尺 | 8 | 61.76 | 得力/deli\8203 | 验收通过 | |
| 7 | U盘 | 10 | 386.2 | 联想/lenovo\MU221 | 验收通过 | |
| 8 | 办公电话 | 8 | 382.0 | 得力/deli\33490黑 | 验收通过 | |
| 9 | 多功能插座 | 8 | 252.8 | 公牛/BULL\GN-317 3米 | 验收通过 | |
| 10 | 电热水壶 | 8 | 522.4 | 美的/Midea\MK-H415E2j | 验收通过 | |
| 11 | 键鼠套装 | 10 | 765.4 | 联想/lenovo\KN101 | 验收通过 | |
| 12 | 集线器 | 3 | 105.33 | 绿联/Ugreen\扩展坞集线器一拖四 | 验收通过 | |
| 13 | 音频/视频无线传输器材 | 1 | 340.56 | 皓丽/Horion\HG-1S | 验收通过 | |
| 14 | HDMI线 | 4 | 182.56 | 绿联/Ugreen\40412 | 验收通过 | |
| 15 | 印油/印泥/** | 6 | 36.0 | 晨光/M G\AYZ97509 | 验收通过 | |
| 16 | 光盘 | 4 | 191.0 | 联想/lenovo\DVD+R 50片 | 验收通过 | |
| 17 | 热水瓶 | 8 | 219.04 | **\SM-1121-200 | 验收通过 | |
| 18 | 电子计算器 | 10 | 181.9 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |