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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********079********2025000804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM929YC 三层镂空收纳文件座、文件架 | 晨光/M GADM929YC, | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 2 | 得力 0037 29mm镀镍回形针 | 得力/deli0037, | 筒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 3 | 晨光 ABS92724 订书钉(1000枚/盒 10盒装) | 晨光/M GABS92724, | 盒 | 10.00 | 8 | 80 |
| 4 | 晨光 ABS916BN 订书机 | 晨光/M GABS916BN, | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 5 | 得力 5685 档案盒(10cm) | 得力/deli5685, | 个 | 25.00 | 6 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王锡石
联系电话: 187****3733
传真:
地址: **省**南州****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: