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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M120********00247
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30040 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30040 | 包 | 3.00 | 10 | 30 |
| 2 | 晨光 ARP57901 中性笔 | 晨光/M GARP57901 | 盒 | 2.00 | 38 | 76 |
| 3 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli0017 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 件 | 10.00 | 16 | 160 |
| 5 | 楚航 报告夹A4拉杆夹加厚抽杆夹文件夹透明报告简历夹办公用品夹插页册报告夹文件袋票据夹发票档案夹 | 楚航1.0/1.5/2.5cm | 包 | 5.00 | 19 | 95 |
| 6 | 楚航 报告夹A4拉杆夹加厚抽杆夹文件夹透明报告简历夹办公用品夹插页册报告夹文件袋票据夹发票档案夹 | 楚航1.0/1.5/2.5cm | 包 | 3.00 | 17 | 51 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴小芬
联系电话: ****604****
传真:
地址: 志敏中大道2号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县**镇**市场A-9号
附件信息: