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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M120********00435
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18283 接线板 | 得力/deli18283 | 个 | 2.00 | 68 | 136 |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 对 | 20.00 | 6 | 120 |
| 3 | 得力 1556 算术型计算器 | 得力/deli1556 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 12.00 | 3 | 36 |
| 5 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 2.00 | 13 | 26 |
| 6 | 得力 9870 印油/印泥/** | 得力/deli9870 | 件 | 3.00 | 9 | 27 |
| 7 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GMF6004 | 瓶 | 4.00 | 4.5 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴小芬
联系电话: ****604****
传真:
地址: 志敏中大道2号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县**镇**市场A-9号
附件信息: