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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M121********00013
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18283 接线板 | 得力/deli18283 | 个 | 2.00 | 68 | 136 |
| 2 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 2.00 | 36 | 72 |
| 3 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli0017 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 5 | 楚航 8275 档案盒办公粘扣资料盒 A4文件档案收纳盒 加厚PP材质塑料收纳盒 | 楚航8275 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 6 | 楚航 报告夹A4拉杆夹加厚抽杆夹文件夹透明报告简历夹办公用品夹插页册报告夹文件袋票据夹发票档案夹 | 楚航1.0/1.5/2.5cm | 包 | 4.00 | 19 | 76 |
| 7 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M GAXP96409 | 块 | 1.00 | 2 | 2 |
| 8 | 得力 S96 中性笔 | 得力/deliS96 | 盒 | 6.00 | 45 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴小芬
联系电话: ****604****
传真:
地址: 志敏中大道2号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县**镇**市场A-9号
附件信息: