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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3109
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0468 订书钉 | 50 | 400.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光/M G MG-6128 替芯/铅芯 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\MG-6128 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 胶棉拖把 | 20 | 800.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 起钉器 | 30 | 90.0 | 得力/deli\起钉器 | 验收通过 | |
| 5 | 五千年 W-658 替芯/铅芯 | 20 | 200.0 | 五千年\W-658 | 验收通过 | |
| 6 | 中华牌 6937 铅笔 | 22 | 154.0 | 中华牌\6937 | 验收通过 | |
| 7 | 黛芷芙 收纳瓶 | 25 | 50.0 | 黛芷芙\****002x | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ASSN2209 切纸机 | 10 | 700.0 | 晨光/M G\ASSN2209 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7788 卡纸 | 40 | 720.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 QPB903CB 文具盒 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\QPB903CB | 验收通过 | |
| 11 | 金**美 S002 剪刀 | 30 | 150.0 | 金**美\S002 | 验收通过 | |
| 12 | 三益档案 2853 档案盒 | 40 | 480.0 | 三益档案/SANISY\2853 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 30131 胶带/胶纸/胶条 | 50 | 150.0 | 得力/deli\30131 | 验收通过 | |
| 14 | ADG98120A 晨光 ADG98716 算术型计算器 | 20 | 700.0 | 晨光/M G\ADG98120A | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 B4022 别针/回形针/大头针 | 40 | 600.0 | 齐心/Comix\B4022 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |