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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张奇
项目联系电话:0999-****226
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市边合区**路30号七彩城商业住宅楼
采购单位联系人和联系方式:马爱刚:139****3434
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1P76130Y
采购单位预算编码:440001
三、成交信息
成交日期:2025年12月11日
总成交金额(元):1812 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****市**谷市场负174号175号 | 1812.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 净佰俐 84消毒液 10kg清洁日化/家居消毒液 | 净佰俐 | 84消毒液 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 2 | 得力 A4牛皮纸档案袋 档案袋 | 得力/deli | A4牛皮纸档案袋 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
| 3 | 得力 30213 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30213 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 4 | 得力 JD172 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | JD172 | 25 | 1.0 | 25.0 | |
| 5 | 得力 固体胶 胶棒 | 得力/deli | 固体胶 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 6 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli | 0368 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 7 | 清扬 空气净化剂 空气**剂 柠檬香型 | 清扬/CLEAR | 空气**剂 柠檬香型 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 8 | 得力 国旗 圣诞用品/礼品/装饰品 | 得力/deli | 国旗 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 9 | 雅高 一条 抹布 | 雅高 | 一条 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 10 | 南孚 CR2032 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | CR2032 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 11 | 得力 6796 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli | 6796 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 12 | 得力 PE121 板夹 | 得力/deli | PE121 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 13 | 得力 2031-1 美工刀 | 得力/deli | 2031-1 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 14 | 公牛 GN-109K 电源插座 | 公牛/BULL | GN-109K | 4 | 58.0 | 232.0 | |
| 15 | 金隆兴 M01-4 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 金隆兴/Glosen | M01-4 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 16 | 雅高 13L 水桶 | 雅高 | 13L | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 17 | 立白 5.62kg 洗洁精 | 立白/Liby | 5.62kg | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 18 | LZN 35mm深蓝加厚 1个装 文件盒塑料20/35/55/大容量7.5cm/100m 文件夹配件 | LZN | 35mm深蓝加厚 1个装 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 19 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: