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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1324
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 360.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 2 | 罗技 K120 键盘 | 1 | 85.0 | 罗技/Logitech\K120 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3151 会议记事本 | 10 | 360.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8308 档案袋 | 10 | 260.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 64100 档案袋 | 5 | 150.0 | 得力/deli\64100 | 验收通过 | |
| 6 | 行动虎 垃圾桶 | 5 | 100.0 | 无品牌\行动虎 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 日记本 | 20 | 120.0 | 得力/deli\7653 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋 | 10 | 30.0 | 妙洁/magic\平底垃圾袋45cm*50cm | 验收通过 | |
| 9 | 得力 19204 纸杯 | 10 | 140.0 | 得力/deli\19204 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7406 打印/复印纸 | 1 | 180.0 | 得力/deli\7406 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 130.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 10 | 200.0 | 得力/deli\0051 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 LQ420 一次性口罩 | 5 | 125.0 | 得力/deli\LQ420 | 验收通过 | |
| 14 | 妙洁 胶棉拖把 | 2 | 138.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9864 印油/印泥/** | 5 | 75.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 90.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 17 | 得力钟表 | 1 | 95.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7480 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 得力/deli\7480 | 验收通过 | |
| 19 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 4 | 72.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 20 | 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 5 | 475.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |