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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百乐 BX-V5 中性笔 0.5mm直液式走珠笔 单支装 | 2 | 16.0 | 百乐/PILOT\BX-V5 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7103S 胶水 36g学生手工PVA固体胶 | 10 | 25.0 | 得力/deli\7103S | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ACT56110 修正液 涂改带 改错带 | 1 | 5.5 | 晨光/M G\ACT56110 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6070 剪刀 单把装 | 2 | 7.2 | 得力/deli\6070 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5531A 文件夹 抽杆夹 5个/包 | 4 | 24.0 | 得力/deli\5531A | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |