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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4979
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S20 中性笔 | 10 | 180.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 6 | 132.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 5 | 70.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5532 文件夹 | 10 | 78.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5623 档案盒 | 40 | 360.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3324 PU/PVC笔记本 | 10 | 140.0 | 得力/deli\3324 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3572 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 得力/deli\3572 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |