开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4468
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 PK115 多功能收纳箱/盒/袋 | 50 | 1100.0 | 得力/deli\PK115 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 V2182 抽纸3包一提150抽M码 | 10 | 125.0 | 维达/Vinda\V2182 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7834白板擦50x125x25mm | 50 | 250.0 | 得力/deli\7834 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7900 PU/PVC笔记本 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7900 | 验收通过 | |
| 5 | 禧天龙 X-6250 整理收纳箱/盒/袋 | 26 | 1040.0 | 禧天龙/Citylong\X-6250 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7825 彩色白板磁钉/图钉/工字钉 | 50 | 125.0 | 得力/deli\7825 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液 | 12 | 156.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |