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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5180
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 71952 各类尺/三角板 | 57 | 285.0 | 得力/deli\71952 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 书立/阅读架 | 20 | 600.0 | 得力/deli\78630 | 验收通过 | |
| 3 | 词典 | 105 | 2520.0 | \**字典 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 GP-1111 中性笔 | 86 | 430.0 | 晨光/M G\GP-1111 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 908 笔筒/座/插/架 | 1 | 9.0 | 得力/deli\908 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 圆规 | 57 | 570.0 | 得力/deli\8645 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 23203 学生用笔记本 | 252 | 1260.0 | 得力/deli\23203 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |