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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4177
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维尔美 WJA590X 大卷纸 | 1 | 85.0 | 维尔美/WEIERMEI\WJA590X | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3724 光盘 筒装50片 | 2 | 200.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5656 党员工作袋 文件袋 | 10 | 200.0 | 得力/deli\5656 | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 SXS1000/2000G 硬盘 2TB | 1 | 780.0 | 金士顿/Kingston\SXS1000/2000G | 验收通过 | |
| 5 | 爱国者 L8302-64G U盘 | 1 | 75.0 | 爱国者/aigo\L8302-64G | 验收通过 | |
| 6 | 闪迪 SDDDC4-032G-Z46 U盘 | 10 | 580.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4-032G-Z46 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7788 彩色复印纸 | 10 | 150.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5606 档案盒 | 100 | 1000.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5617 档案盒 | 50 | 550.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S856 直液笔 速干笔 中性笔 | 10 | 100.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |