亳州市财政局关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年12月11日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年12月11日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7401 复印纸A3 6 1080.0 得力/deli\7401 验收通过
2 得力 13606 电话机 1 65.0 得力/deli\13606 验收通过
3 得力 S01红色 中性笔红 2 40.0 得力/deli\S01红色 验收通过
4 京东京造 加厚垃圾袋 垃圾袋 10 150.0 京东京造\加厚垃圾袋 验收通过
5 拖把 2 70.0 无品牌\华锦世家 验收通过
6 得力 33514 中性笔 8 144.0 得力/deli\33514 验收通过
7 久缘 茶瓶 2 50.0 无品牌\久缘 验收通过
8 得力 33089 回形针 3 30.0 得力/deli\33089 验收通过
9 晨光 YS-152 百事贴 3 72.0 晨光/M G\YS-152 验收通过
10 得力 3186 记事本 5 90.0 得力/deli\3186 验收通过
11 得力 起钉器 2 6.0 得力/deli\TA780 验收通过
12 公牛 插排 1 99.0 公牛/BULL\GNQ-Q1021U 验收通过
13 得力 8308 文件袋 4 12.0 得力/deli\8302 验收通过
14 得力 7402 复印纸A4 11 1980.0 得力/deli\7402 验收通过
15 南孚 5号电池 2 240.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
16 樱花 XRFW 橡皮 5 15.0 樱花/Sakura\XRFW 验收通过
17 得力 1529 计算器 3 135.0 得力/deli\1529 验收通过
18 得力 5603 文件夹 5 50.0 得力/deli\5603 验收通过
19 晨光 ABT98403 笔筒 2 16.0 晨光/M G\ABT98403 验收通过
20 晨光 ASG97153 固体胶 1 24.0 晨光/M G\ASG97153 验收通过
21 晨光 GP1115 中性笔 4 80.0 晨光/M G\GP1115 验收通过
22 木塞子 3 3.0 无品牌\适口内径3.5厘米 瓶2L或5磅 验收通过
23 齐心 B3747 ** 3 24.0 齐心/Comix\B3747 验收通过
24 得力 6018 剪刀 1 8.0 得力/deli\6018 验收通过
25 得力 9209 文件框 2 46.0 得力/deli\9209 验收通过
26 南孚 电池 4 96.0 南孚/NANFU\爱掌门智能门锁碱性电池LR6 验收通过
27 晨光 ABS92724 订书针 2 20.0 晨光/M G\ABS92724 验收通过
28 晨光 卡纸 3 45.0 晨光/M G\A4/100张/20色 验收通过
29 得力 S944 铅笔 4 40.0 得力/deli\S944 验收通过
30 得力 0371 订书机 2 38.0 得力/deli\0371 验收通过
31 晨光 ABS92863 长尾夹 1 15.0 晨光/M G\ABS92863 验收通过
32 得力 30248 胶带 4 32.0 得力/deli\30248 验收通过
33 得力 5623 档案盒 11 88.0 得力/deli\5623 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****015001





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