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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5683
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中诺 S035 录音电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 280.0 | 中诺/CHINOE\S035 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2041 美工刀 | 1 | 8.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 3 | 汇星文具 HX-1025 木笔筒 | 1 | 30.0 | 汇星文具\HX-1025 | 验收通过 | |
| 4 | 收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 2 | 44.0 | 无品牌\收纳箱 | 验收通过 | |
| 5 | 平板拖把 平板拖把 | 1 | 24.0 | 无品牌\平板拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5682 档案盒 | 4 | 24.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 18208 电源插座 | 1 | 26.0 | 得力/deli\18208 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5501 文件袋 | 2 | 20.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 ZB010 卷筒纸 | 2 | 280.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
| 10 | 理光 MC2001 粉盒 | 2 | 960.0 | 理光/RICOH\MC2001 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 钢直尺 | 2 | 10.0 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5683 档案盒 55mm | 24 | 240.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 13 | 罗技 M185 无线鼠标 | 1 | 40.0 | 罗技/Logitech\M185 | 验收通过 | |
| 14 | 脚踏垃圾桶 垃圾桶 | 1 | 70.0 | 无品牌\脚踏垃圾桶 | 验收通过 | |
| 15 | 扫把套装 扫把两件套 | 1 | 20.0 | 无品牌\扫把套装 | 验收通过 | |
| 16 | 蓝欣乐 A4 70g 打印/复印纸 | 6 | 1074.0 | 欣乐/UPM Copykid\蓝欣乐 A4 70g | 验收通过 | |
| 17 | 维达 V2239 抽纸 | 16 | 288.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 1 | 10.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 3 | 30.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 20 | 得力 1512 电子计算器 | 1 | 24.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 2 | 24.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 22 | 得力 77760 剪刀 | 3 | 27.0 | 得力/deli\77760 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |