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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N062********252801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力A4加厚塑封膜3817 塑封膜/A4过塑膜/100/包 | 得力/deli得力A4加厚塑封膜3817 | 包 | 1.00 | 95 | 95 |
| 2 | 得力 14315 塑封膜/过塑膜/护卡膜照片文件资料过塑膜【A4 100张】厚度55mic | 得力/deli14315 | 包 | 2.00 | 45 | 90 |
| 3 | 得力 30402 3.6cm *10y双面胶带/双面胶/卷 | 得力/deli30402 | 卷 | 3.00 | 3 | 9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄宇珊
联系电话: 135****9667
传真:
地址: ****文化路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: